Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3735
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok k zmluve - 018/2022 | Dodatok č. 1 k zmluve - 018/2022 uzatvorenej podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | Iné | 0,00 € | 02.01.2023 | 13.01.2023 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
DFSJ/0102/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 655,47 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/22 | Učebné pomôcky pre UKR | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 105,90 € | 23.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0099/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 330,36 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0101/22 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 555,52 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/22 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 203,58 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/22 | Licencia - eTlačivá | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 300,00 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/22 | Licencia CSP Windows Server 2022 Standard | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 2 740,80 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
VO/0081/22 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 4ks Nohavice,8ks Uterák, 11ks Tričko, 1ks Košeľa, 6ks Obrus, 4ks Utierky. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 21.12.2022 | 22.12.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | Iné | 0,00 € | 20.12.2022 | 31.12.2023 | 21.12.2022 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | |
DFBV/0272/22 | Jazykové kurzy pre UKR za 12/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/22 | Učebné pomôcky pre UKR | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 240,30 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0098/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 13,40 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0097/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 236,17 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/22 | Učebné pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 298,80 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/22 | Vodné, stočné za 11-12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 377,66 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/22 | Naša strava.sk Štandard za 12/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/22 | Prenájom miestnosti | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hotel Senec | 35735953 | 905,00 € | 14.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/22 | Prenájom techniky v termíne 08.-09.12./2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hotel Senec | 35735953 | 605,00 € | 14.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra |