Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3926
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFKV/0002/23 | Projektová dok.k hydraulickému vyregulovaniu UK | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 5 200,00 € | 08.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0061/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 146,26 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0062/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 190,04 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/23 | Telefón za 08/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 246,73 € | 07.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/23 | Ochrana objektu za 08/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/23 | Naša Strava Štandard za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 16,33 € | 05.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/23 | Dodávka plynu za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 1 223,41 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/23 | Záloha na dod.elektiny za 09/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/23 | Reg.poplatok za doménu za 09/23-09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 15,54 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/23 | Odvoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OLO a.s. | 00681300 | 574,32 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0059/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 242,95 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0058/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 397,04 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/23 | Výkon zodpovednej osoby za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/23 | Telefónny prístroj | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 75,30 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
Nájomná zmluva na automaty | Nájomná zmluva na automaty uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Delikomat Slovensko, spol. s.r.o. | 35766875 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 01.09.2023 | 30.06.2024 | 05.09.2023 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | |
VO/0045/23 | Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa Vašej cenovej ponuky. 6 kartónov papierové utierky zelené Z 5000 ks, 60 kotúčov toaletný papier Jumbo veľký , 15 ks saponát na riad 5l, 50 ks handra bavlnená tkaná 50x80 šedá, 45 ks prachovka plienková, 5 ks tekuté mydlo na ruky 5l, 30 ks rukavice gumené veľkosť M, 30 rolka vrece na odpadky 60x70 rolka 25ks, 40 ks čistiaci prostriedok Diava parket, 50 ks čistič na hrdzu a vodný kameň Fixinela, 3 ks sprey na nábytok, 30 ks saponát na riad 1l Jar, 3 ks odmasťovač za studena - pre kuchyne, 2 ks prostriedok na okná 5 l, 10 ks drátenka nerezová bal 2 ks, 3 ks kryštalická sóda 1 kg, 50 ks prachovka mikro švédska 40x30, 42 ks Desi WC 500 ml, 30 rolka vrece na odpadky rolka 70x110, 7 ks špongia na riad tvarovaná, 2 krabice servítky papierové, 30 ks Savo 1 l. Cena objednávky s DPH je 1 223,41 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 1 223,41 € | 23.08.2023 | 08.09.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0178/23 | Otvorená škola - učebné pomôcky TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 255,40 € | 23.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra |