Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/25 | Odvoz kuch.odpadu za 04/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 55,35 € | 06.05.2025 | 26.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/25 | Záloha na ubytovanie - učitelia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pod Lipou, s.r.o. | 55670865 | 1 000,00 € | 06.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/25 | Ochrana objektu za 04/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 05.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/25 | Dodávka plynu za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 05.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/25 | Spracovanie účtovníctva za 04/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | Výkon zodpovednej osoby za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/25 | Funkčné vzdelávanie - riaditeľka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mladý podnikavec | 42388651 | 139,00 € | 05.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | Pranie a žehlenie ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 125,55 € | 02.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/25 | Záloha na dod.elektriny za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 02.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0015/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LUNI SK s.r.o. | 44328320 | 1 138,55 € | 02.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 4 898,45 € | 02.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | Revízia komínov a spotrebičov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | fortkom s.r.o. | 52310141 | 50,00 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/25 | Deratizácia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 357,93 € | 30.04.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/25 | Podpora participovaných rozpočtov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 64,00 € | 30.04.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/25 | Vodné, stočné za 03-04/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 577,98 € | 28.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/25 | Preplatok na dod.tepla za 01-12/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -36,88 € | 28.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 454,36 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | Veľkokapacitný kontajner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 918,17 € | 11.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0024/25 | Objednávame si u Vás: 10 ks zakladač pákový červený, 10 ks zakladač pákový modrý, 10 ks zakladač zelený 10 bal. rýchloviazač PVC s eurodierovaním zelený, 25 ks rýchloviazač oranžový, 20 bal. vrecia na odpadky 35 l, 10 ks Savo WC 700 ml,5 ks Savo profi na podlahy, 3 ks gumené upratovacie rukavice veľkosť 8/M, 3 ks gumené upratovacie rukavice veľkosť 9/L, 20 ks handra na podlahu biela. Objednávka celkom 454,36 EUR s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 454,36 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Ekonóm | Objednávka |