Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3605

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0027/24 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 501,54 € 18.03.2024 10.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0026/24 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bidfood Slovakia 34152199 223,97 € 18.03.2024 10.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0029/24 Potraviny mrazené Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bidfood Slovakia 34152199 192,70 € 18.03.2024 10.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0028/24 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ATC-JR s.r.o. 35760532 134,41 € 18.03.2024 10.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0071/24 Vyúčtovanie vodné, stočné za 02-03/24 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 374,66 € 18.03.2024 10.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0028/24 Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky do ŠJ 6 ks teplomer pre chladničku a mrazničku s certifikátom o kalibrácii v bodoch -25-22-18,2,6,10°C, 1 ks teplomer vpichový s certifikátom o kalibrácii v bodoch 60,70,180°C, 4 ks vlhkomer s teplomerom pre suchý, chladný aj chladený sklad s certifikátom o kalibrácii v bodoch: 2,6,10,20,30°C/30,50,70,80,90%. Cena celkom s DPH 425,22 €. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KALIBRA SK s.r.o. 47560894 0,00 € 15.03.2024 20.03.2024 Ekonóm Objednávka
VO/0027/24 Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 1 ks nohavice, 2 ks uterák, 4 ks tričko, 7 ks obrus, 10 ks utierky, 3 ks zástera, 1 ks blúza. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Washnito 54180201 0,00 € 13.03.2024 18.03.2024 Ekonóm Objednávka
DFBV/0065/24 USB Cable Lock Pink Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 BBI Int., a.s. 45640874 449,82 € 12.03.2024 09.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0068/24 Opravy stien a obkladov výklenkov dverí Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 TRILAB SK 50980980 3 720,00 € 12.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0069/24 Obojstranné stoly Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 TRILAB SK 50980980 6 120,00 € 12.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0066/24 Dodávka tepla za 02/24 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 7 444,62 € 11.03.2024 09.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0067/24 Odvoz kuchynského odpadu za 02/2024 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 INTA s.r.o. 34129863 43,20 € 11.03.2024 09.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0025/24 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ATC-JR s.r.o. 35760532 123,05 € 11.03.2024 10.04.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0062/24 Telefón za 02/2024 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 612,12 € 08.03.2024 09.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0063/24 Opravy stien a obkladov Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 TRILAB SK 50980980 4 120,80 € 08.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0061/24 Balíček Naša Strava za 03/24 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 58,80 € 08.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0064/24 Eisic s obalom Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 TransData 35741236 8,00 € 08.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0058/24 Dodávka plynu za 03/2024 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 107,00 € 05.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0057/24 Nedoplatok za elektrinu za 02/2024 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 394,86 € 05.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0060/24 Nedoplatok vodné, stočné za 01-02/24 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 508,55 € 05.03.2024 09.04.2024 Ekonóm Faktúra