Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2393

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0027/26 Jedálenský stôl Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 B2B partner s.r.o. 44413467 233,70 € 17.02.2026 25.02.2026 Miroslava Floriansová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0026/26 Vodné, stočné, zrážky J/7 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 BVS 35850370 336,17 € 16.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFBV/0025/26 Servis vozidla Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 DANUBIASERVICE, a.s. 31397549 313,49 € 12.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFBV/0023/26 Strava klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 2 233,43 € 12.02.2026 27.02.2026 Miroslava Floriansová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0024/26 Strava klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 666,79 € 12.02.2026 27.02.2026 Miroslava Floriansová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0022/26 Zapekacia jednotka do tlačiarne Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 145,73 € 10.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFBV/0017/26 Elektrina Ľ/5 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 320,93 € 06.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFBV/0018/26 Elektrina J/7a Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 4 550,01 € 06.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFBV/0016/26 Mobily, internet Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 103,59 € 05.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFBV/0015/26 Telefón, internet Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 79,84 € 05.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFBV/0021/26 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Lyreco CE, SE 35958120 9,52 € 04.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFBV/0014/26 PHM Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 149,92 € 04.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFBV/0013/26 Dovoz stravy Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 292,50 € 04.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFBV/0010/26 Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SafetyHUB s.r.o. 52596796 60,00 € 02.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFBV/0012/26 Inzercia ponuky práce Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Alma Career Slovakia s.r.o. 35800861 158,67 € 02.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFBV/0019/26 Školenie Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Seminaria, s.r.o. 26426218 156,46 € 02.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFBV/0011/26 Potraviny Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 219,96 € 02.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFBV/0009/26 Seminár Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 30.01.2026 27.02.2026 Faktúra
DFBV/0006/26 Tlač časopisu Smajko Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. 46544194 107,01 € 27.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DFBV/0004/26 Vodné, stočné, zrážky J/7 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 BVS 35850370 242,94 € 27.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0005/26 Vodné, stočné, zrážky L/5 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 BVS 35850370 111,43 € 27.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0007/26 Tlačivá Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. 36351792 38,56 € 27.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0008/26 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Lyreco CE, SE 35958120 473,87 € 27.01.2026 27.02.2026 Faktúra
DFBV/0003/26 Nákup kresla Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 JYSK s.r.o. 35974133 79,90 € 20.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DFBV/0002/26 Náhradná náplň do sedacích vakov Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Tuli.sk, s.r.o. 45248451 48,86 € 16.01.2026 03.02.2026 Faktúra
DFBV/0001/26 Vypracovanie dokumentácie GDPR Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Richard Krajčík 37396196 240,00 € 13.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0247/25 Elektrina J/7a Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 3 505,67 € 12.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0248/25 Elektrina Ľ/5 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 276,02 € 12.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0246/25 Mobily, internet Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 103,59 € 09.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0245/25 Plyn preplatok Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SPP 35815256 -903,40 € 08.01.2026 03.03.2026 Faktúra