Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2358

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0239/25 Strava klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 962,37 € 22.12.2025 30.12.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0238/25 Réžia klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 585,84 € 22.12.2025 30.12.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFKV/0004/25 Multifunkčná tlačiareň Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 EKO TONER s.r.o. 47689650 2 285,00 € 22.12.2025 06.01.2026 Faktúra
DFKV/0005/25 Dochádzkový systém Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SYSTEM-IS s.r.o. 44681445 3 296,40 € 22.12.2025 06.01.2026 Faktúra
DFBV/0237/25 Čistiace a hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 JUMICOL, s.r.o. 36783943 1 201,19 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFBV/0235/25 Dovoz stravy Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 360,00 € 15.12.2025 18.12.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0236/25 Čistenie klimatizácií Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Euroklíma, s.r.o. 36560979 285,36 € 15.12.2025 18.12.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0233/25 Vypracovanie EC a POB Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Hlina s.r.o. 45354618 7 601,40 € 11.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFBV/0234/25 IS Cygnus SK Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 IRESOFT, s.r.o. 26297850 2 545,21 € 11.12.2025 17.12.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0226/25 Strava klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 2 447,71 € 09.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFBV/0232/25 Oprava elektroinštalácie Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Yoursa s.r.o. 51427281 405,00 € 09.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFBV/0225/25 Réžia klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 730,86 € 09.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFBV/0224/25 Mobily, internet Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 103,59 € 08.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFBV/0231/25 Ochranné pracovné prostriedky Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 48,13 € 08.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFBV/0230/25 Oprava kotla Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Triangel s.r.o 35696443 1 352,45 € 08.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFBV/0222/25 Elektrina Ľ/5 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 264,88 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFBV/0221/25 Elektrina J/7a Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 2 424,15 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFBV/0223/25 Telefón, internet Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 73,61 € 05.12.2025 12.12.2025 Faktúra
DFBV/0220/25 PHM Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 149,90 € 04.12.2025 11.12.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0229/25 Oprava kotla Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Triangel s.r.o 35696443 546,54 € 02.12.2025 11.12.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0219/25 Vodné, stočné, zrážky J/7 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 BVS 35850370 443,85 € 02.12.2025 11.12.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0218/25 Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SafetyHUB s.r.o. 52596796 60,00 € 01.12.2025 11.12.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0216/25 Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 221,40 € 01.12.2025 11.12.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0214/25 Vodné, stočné, zrážky L/5 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 BVS 35850370 152,66 € 01.12.2025 11.12.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0217/25 Potraviny Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 440,86 € 01.12.2025 11.12.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0215/25 Dovoz stravy Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 225,00 € 01.12.2025 11.12.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0227/25 Plyn Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SPP 35815256 1 381,00 € 01.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFBV/0213/25 Oprava kotla Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Triangel s.r.o 35696443 595,15 € 27.11.2025 02.12.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0212/25 Tlač časopisu Smajko Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. 46544194 46,96 € 24.11.2025 27.11.2025 Faktúra
DFBV/0211/25 Aktualizácia webovej stránky Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 WEB - STAR servis s.r.o. 51129370 240,00 € 21.11.2025 27.11.2025 Faktúra