Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2292

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0175/25 Tlač časopisu Smajko Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. 46544194 107,01 € 26.09.2025 16.10.2025 Faktúra
DFBV/0172/25 Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 366,54 € 25.09.2025 30.09.2025 Faktúra
DFBV/0173/25 Počítač vr. príslušenstva Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 996,30 € 25.09.2025 30.09.2025 Faktúra
DFBV/0171/25 Kanisterapia Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Mgr. Lenka Kunošová 41416694 350,00 € 19.09.2025 25.09.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0170/25 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 679,72 € 16.09.2025 23.09.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0169/25 Online konferencia Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Občianske združenie AUTIS 42274931 80,00 € 12.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFBV/0167/25 Výroba pečiatky Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Pandrlak advertising, s.r.o. 52394476 24,81 € 10.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFBV/0166/25 Webové služby Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 WEB - STAR servis s.r.o. 51129370 265,00 € 10.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFBV/0165/25 Mobil Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 124,68 € 09.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFBV/0164/25 Strava klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 HOOTS s.r.o. 46447466 2 222,50 € 08.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFBV/0162/25 Strava klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 337,40 € 08.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFBV/0163/25 Réžia klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 100,67 € 08.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFBV/0160/25 Elektrina Ľ/5 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 229,34 € 05.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFBV/0161/25 Elektrina J/7a Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 570,31 € 05.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFBV/0159/25 Telefón, internet Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 81,57 € 04.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFBV/0158/25 PHM Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 143,19 € 04.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFBV/0168/25 Plyn Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SPP 35815256 227,00 € 01.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFBV/0157/25 Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SafetyHUB s.r.o. 52596796 60,00 € 01.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFBV/0156/25 Potraviny Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 233,02 € 01.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFBV/0155/25 Dovoz stravy Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 307,50 € 01.09.2025 20.09.2025 Faktúra
DFBV/0154/25 Sieťové prepínače a káble Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Alza.sk s.r.o 36562939 143,07 € 25.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFBV/0152/25 Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 BVS 35850370 109,84 € 25.08.2025 20.09.2025 Faktúra
DFBV/0153/25 Vodné, stočné J/7a Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 BVS 35850370 148,50 € 25.08.2025 20.09.2025 Faktúra
DFKV/0002/25 Rekonštrukcia tried v CSS Javorinská a rekonštrukcia sociálneho zariadenia a chodby na pracovisku Ľubinská Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 PEFCO s.r.o. 47603461 74 462,04 € 21.08.2025 20.09.2025 Faktúra
DFBV/0151/25 Servis schodiskového výťahu Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Letmo SK, s.r.o. 35890142 322,60 € 15.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFBV/0150/25 Strava klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 414,42 € 11.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFBV/0149/25 Réžia klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 422,02 € 11.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFBV/0147/25 Dovoz stravy Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 180,00 € 11.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFBV/0146/25 Mobil Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 72,38 € 06.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFBV/0144/25 Elektrina Ľ/5 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 218,38 € 06.08.2025 03.09.2025 Faktúra