Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2142

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0110/19 dovoz stravy jún 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Cestná doprava - Dušan Ballay 14026228 247,50 € 02.07.2025 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 155,00 € 02.07.2025 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0024/25 Nákup matracov Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Unizdrav Prešov, s.r.o. 36515388 322,40 € 21.02.2025 03.03.2025 Faktúra
DFBV/0023/25 Mediačné služby Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Štefan Šarkőzy Etienne 40965520 300,00 € 20.02.2025 27.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0022/25 Webové služby Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Ing. Martin Rimbala 44426488 150,00 € 14.02.2025 03.03.2025 Faktúra
DFBV/0020/25 Sieťový prepínač Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Alza.sk s.r.o 36562939 27,58 € 13.02.2025 03.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľka Faktúra
DFBV/0021/25 Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 379,62 € 13.02.2025 03.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľka Faktúra
DFBV/0016/25 Elektrina Ľ/5 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 236,49 € 07.02.2025 04.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0017/25 Elektrina J/7a Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 3 583,58 € 07.02.2025 04.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0015/25 Mobil Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 34,65 € 06.02.2025 04.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0014/25 Telefón, internet Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 83,46 € 05.02.2025 04.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0012/25 Strava klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 442,86 € 04.02.2025 04.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0011/25 PHM Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 177,87 € 04.02.2025 04.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0013/25 Réžia klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 435,91 € 04.02.2025 04.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0009/25 Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Ľubomír Regeci - PartnerShop 56253974 124,75 € 03.02.2025 04.02.2025 Faktúra
DFBV/0018/25 Plyn Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SPP 35815256 1 426,00 € 03.02.2025 03.03.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľka Faktúra
DFBV/0010/25 Potraviny Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 146,73 € 03.02.2025 04.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0008/25 Dovoz stravy Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 202,50 € 03.02.2025 04.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0007/25 Čistenie kanalizácie Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 KANAL SERVIS BA s.r.o. 51452162 492,00 € 31.01.2025 04.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0006/25 Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 300,82 € 30.01.2025 04.02.2025 Faktúra
DFBV/0004/25 Vodné, stočné J/7 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 BVS 35850370 204,86 € 30.01.2025 04.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0003/25 Vodné, stočné, zrážky L/5 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 BVS 35850370 26,09 € 27.01.2025 04.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0002/25 Plyn Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SPP 35815256 1 471,00 € 22.01.2025 04.03.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0270/24 Elektrina Ľ/5 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 232,52 € 14.01.2025 04.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0271/24 Elektrina J/7a Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 3 147,62 € 14.01.2025 04.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0268/24 Plyn Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SPP 35815256 568,65 € 13.01.2025 04.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0267/24 Vodné, stočné, zrážky L/5 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 BVS 35850370 34,25 € 13.01.2025 04.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0269/24 Vodné, stočné J/7 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 BVS 35850370 55,20 € 13.01.2025 04.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0001/25 Sieťová karta Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Alza.sk s.r.o 36562939 15,98 € 10.01.2025 04.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0266/24 Mobil Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 26,79 € 08.01.2025 04.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra