Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0028/21 | Automobilový tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 118,78 € | 16.04.2021 | 30.04.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0074/21 | PLECH | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | FEROMAX s.r.o. | 35743913 | 146,62 € | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
VO/0026/21 | Plech | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | FEROMAX s.r.o. | 35743913 | 146,62 € | 15.04.2021 | 30.04.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0072/21 | Réžia klienti 3/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 25,36 € | 14.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/21 | Strava klienti 3/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 993,92 € | 14.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/21 | Elektronické stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 78,20 € | 14.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/21 | Dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 14.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/21 | Elektrina J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 948,96 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
09/2021 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 09.04.2021 | 29.04.2021 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
DFBV/0067/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 12,00 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/21 | Internet, telefon | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,12 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/21 | Predlzenie aktualizacie ESET | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 264,00 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/21 | Elektrina L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/21 | Kancelársky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 179,57 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
VO/0025/21 | Mobilný telefón +paušal | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 108,00 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0063/21 | Palivové karty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 79,69 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
VO/0024/21 | Kancelársky tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 179,57 € | 07.04.2021 | 09.04.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0062/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 06.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/21 | Vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 520,00 € | 06.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 89,81 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra |