Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0021/21 | Aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Solitea VEMA | 36237337 | 80,82 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | Strava klienti 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 614,40 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | Réžia klienti 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 43,01 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | Internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 103,32 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | Elektrická energia nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 155,16 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | Elektronické stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 732,40 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 31,64 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | EE L | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 04.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
07/2021 | Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 313228832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 03.02.2021 | 29.04.2021 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
DFBV/0013/21 | Personálny program | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Solitea VEMA | 36237337 | 43,20 € | 02.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 02.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0002/21 | Telefón - Gigaset C530 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 9,00 € | 29.01.2021 | 09.02.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
06/2021 | Kúpna zmluva | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 29.01.2021 | 29.04.2021 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
DFBV/0011/21 | OLO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 396,88 € | 26.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0001/21 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zuzana Zimová | 32073046 | 80,00 € | 26.01.2021 | 01.02.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0010/21 | Vodné, stočné J | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,06 € | 22.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/21 | Vodné, stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 101,36 € | 21.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
05/2021 | Rozhodnutie o určení poplatku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Iné | 0,00 € | 21.01.2021 | 29.04.2021 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | ||||
04/2021 | Zmluva o zebezpečení stravovania zamestnancov a pokytovania iných plení zamestnancom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS | 47079690 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 20.01.2021 | 29.04.2021 | Mgr. Beata Dúczová | poverená riadením DSS | Zmluva | ||
DFBV/0008/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 19.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra |