Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0249/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 13,64 € 11.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0250/21 stravovacie poukazy Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 1 416,00 € 11.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0248/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 16,55 € 11.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFBV/0247/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 200,65 € 11.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DFBV/0242/21 nedoplatok za teplo 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 300,77 € 07.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0241/21 elektrická energia HT12 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 171,08 € 07.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0240/21 elektrická energia HT16 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 185,22 € 07.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0239/21 personálny a mzdový poradca ,online prístup 2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Poradca podnikateľa 31592503 115,42 € 05.05.2021 05.05.2021 Faktúra
DFBV/0234/21 poskytnutie práva používať aktuálne verzie 5/2021-4/2022 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Solitea Slovensko,a.s. 36237337 157,56 € 05.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0236/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 54,34 € 05.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0238/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 342,23 € 05.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0237/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 158,29 € 05.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0235/21 PHM 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 160,98 € 05.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0230/21 elektrická energia DSS 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 842,00 € 04.05.2021 13.05.2021 Faktúra
DFBV/0226/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 196,42 € 04.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0229/21 za teplo 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 3 320,00 € 04.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0228/21 vodné, stočné, zrážky HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 137,56 € 04.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0227/21 vodné, stočné , zrážky HT16 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,65 € 04.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0225/21 potraviny 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mäso údeniny-Arpád Bognár 14149109 17,05 € 04.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0233/21 pevná linka + net. HT12 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,52 € 04.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0232/21 pevné linky HT16 + TV 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,10 € 04.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0231/21 pevné linky + net. (aj HT16) 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 139,07 € 04.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0224/21 za plyn HT16 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 04.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0223/21 za plyn HT12 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 04.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0222/21 za plyn Lip.13 5/2020 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 04.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0221/21 za plyn Ľ.Z.6 5/2020 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 04.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0220/21 potraviny 4/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 105,84 € 30.04.2021 13.05.2021 Faktúra
DFBV/0219/21 vodné, stočné,zrážky Lip.19 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 188,09 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0218/21 vodné, stočné, zrážky Ľ.Z.6 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 225,26 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra
DFBV/0217/21 vodné,stočné, zrážky Lip.13 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 108,41 € 30.04.2021 17.05.2021 Faktúra