Faktúry
Počet záznamov: 12220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0576/21 | kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO, s.r.o. | 31584268 | 1 195,31 € | 27.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0574/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 157,72 € | 26.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0573/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 5,86 € | 26.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0572/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 3,77 € | 26.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0571/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 785,30 € | 26.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0570/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 102,71 € | 26.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0575/21 | vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 239,77 € | 26.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0569/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 39,07 € | 25.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0567/21 | potravina 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 35,00 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0568/21 | zverejnenie pracovnej ponuky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,68 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0566/21 | supervizia v rozsahu 1,5h | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 60,00 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0539/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 157,68 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0557/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 247,11 € | 19.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0560/21 | školenie zamestnancov ŠZ Autisti | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Behaviorálne intervencie SK, s.r.o. | 50198203 | 150,00 € | 19.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0558/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 74,80 € | 19.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0561/21 | dezinsekcia HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 432,00 € | 19.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0564/21 | servis auta Citroen Jumper | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Autoteam, s.r.o | 35819464 | 1 447,78 € | 19.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0563/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 168,13 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0562/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 49,82 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0565/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 72,34 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0559/21 | montáž svetiel v budove Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Matej Huraj | 53282221 | 998,00 € | 19.10.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0556/21 | detské stoličky Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Drevokom Slovakia s.r.o. | 47136201 | 292,00 € | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0549/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 779,20 € | 12.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0545/21 | chladená strava 9/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 87,00 € | 12.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0555/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 609,35 € | 12.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0547/21 | nedoplatok za vodné,stočné,zrážky -obdobie 9/2020-9/2021 HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 698,89 € | 12.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0554/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 181,20 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0553/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 49,98 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0552/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 9,35 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0551/21 | potraviny 10/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 186,95 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra |