Faktúry
Počet záznamov: 12220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0445/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 116,80 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0455/21 | servis PC + server 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0444/21 | koberec RCA Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 236,04 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0449/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 3,71 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 84,74 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0447/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 192,76 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0454/21 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,65 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/21 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,56 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0446/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 58,85 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0456/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 54,14 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0452/21 | servis hasiacich prístrojov a kontr. požiarnych hydrantov HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 159,60 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0451/21 | servis hasiacich prístrojov a kontr. požiarnych hydrantov Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 364,80 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0450/21 | údržba požiarnych dverí na Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 124,80 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 223,05 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0443/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 55,44 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/21 | rozpočet na projekt "Arte Zimná záhrada" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Arch Space - BA, s.r.o. | 50329685 | 450,00 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 76,71 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 96,23 € | 25.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/21 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 844,91 € | 23.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/21 | odber kuchynského odpadu 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 23.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 59,50 € | 23.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/21 | montáž izolačných skiel | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO Bratislava | 30143691 | 577,20 € | 23.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mäso údeniny-Arpád Bognár | 14149109 | 79,96 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 214,44 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 605,72 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/21 | potraviny 8/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 127,44 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/21 | réžia za poskytnuté obedy pre klientov 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 5,91 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/21 | nedoplatok za teplo 7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 83,20 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/21 | update sviatkov 2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 20,00 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/21 | mobilné služby7/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,33 € | 16.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra |