Faktúry
Počet záznamov: 12186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0803/13 | 803/2013vybavenie kuchyne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IKEA | 0053849436 | 305,96 € | 19.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0801/13 | 801/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 35,83 € | 19.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0802/13 | 802/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MixFood s.r.o. Malacky | 46689362 | 83,89 € | 19.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0804/13 | 804/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 104,58 € | 19.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0800/13 | 800/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 93,48 € | 18.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0798/13 | 798/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,06 € | 17.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0799/13 | 799/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,02 € | 17.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0793/13 | 793/2013práčky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ELECTRO WORLD,s.r.o. Bratislava | 35820071 | 449,98 € | 16.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0795/13 | 795/2013maliarske a natieračské práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 595,81 € | 16.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0797/13 | 797/2013GL 247 ks, 797/2013GL provízia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 781,02 € | 16.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0792/13 | 792/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MixFood s.r.o. Malacky | 46689362 | 49,08 € | 16.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0794/13 | 794/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 153,98 € | 16.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0796/13 | 796/2013čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 99,34 € | 16.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0789/13 | 789/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 95,22 € | 13.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0790/13 | 790/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 18,14 € | 13.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0791/13 | 791/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 232,82 € | 13.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0785/13 | 785/2013pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 42,60 € | 12.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0787/13 | 787/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MixFood s.r.o. Malacky | 46689362 | 115,13 € | 12.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0788/13 | 788/2013tlač propagačných materiálov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 500,00 € | 12.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0786/13 | 786/2013pevná linka, 786/2013Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,88 € | 12.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0784/13 | 784/2013dobropis teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -708,15 € | 12.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0783/13 | 783/2013oprava elektr.panvice | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 236,18 € | 11.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0779/13 | 779/2013Hygienické a čistiace potr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 131,81 € | 10.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0781/13 | 781/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MixFood s.r.o. Malacky | 46689362 | 55,50 € | 10.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0782/13 | 782/2013vybavenie kuchyne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 668,59 € | 10.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0780/13 | 780/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,90 € | 10.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0760/13 | 760/2013kopírovací papier | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 124,50 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0761/13 | 761/2013tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 182,16 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0762/13 | 762/2013servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0764/13 | 764/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |