Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0803/13 803/2013vybavenie kuchyne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 IKEA 0053849436 305,96 € 19.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0801/13 801/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 35,83 € 19.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0802/13 802/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MixFood s.r.o. Malacky 46689362 83,89 € 19.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0804/13 804/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 104,58 € 19.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0800/13 800/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 93,48 € 18.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0798/13 798/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,06 € 17.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0799/13 799/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,02 € 17.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0793/13 793/2013práčky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ELECTRO WORLD,s.r.o. Bratislava 35820071 449,98 € 16.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0795/13 795/2013maliarske a natieračské práce Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Miroslav Hrenák Bytča 33346518 595,81 € 16.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0797/13 797/2013GL 247 ks, 797/2013GL provízia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 781,02 € 16.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0792/13 792/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MixFood s.r.o. Malacky 46689362 49,08 € 16.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0794/13 794/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 153,98 € 16.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0796/13 796/2013čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 99,34 € 16.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0789/13 789/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 95,22 € 13.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0790/13 790/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 18,14 € 13.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0791/13 791/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 232,82 € 13.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0785/13 785/2013pranie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 42,60 € 12.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0787/13 787/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MixFood s.r.o. Malacky 46689362 115,13 € 12.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0788/13 788/2013tlač propagačných materiálov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kníhtlač Jozef Gerthofer 11695722 500,00 € 12.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0786/13 786/2013pevná linka, 786/2013Internet Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,88 € 12.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0784/13 784/2013dobropis teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 -708,15 € 12.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0783/13 783/2013oprava elektr.panvice Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 236,18 € 11.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0779/13 779/2013Hygienické a čistiace potr. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 131,81 € 10.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0781/13 781/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MixFood s.r.o. Malacky 46689362 55,50 € 10.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0782/13 782/2013vybavenie kuchyne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GastroRex s.r.o. 35783052 668,59 € 10.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0780/13 780/2013popl.za mobil Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Telefónica Slovakia, s.r.o. 35848863 38,90 € 10.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0760/13 760/2013kopírovací papier Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ŠEVT a.s. 31331131 124,50 € 09.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0761/13 761/2013tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 182,16 € 09.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0762/13 762/2013servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 09.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0764/13 764/2013elektr.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 440,00 € 09.12.2013 29.04.2015 Faktúra