Faktúry
Počet záznamov: 12238
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0189/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 319,68 € | 01.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 75,61 € | 01.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 99,94 € | 31.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/14 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 95,84 € | 28.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/14 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 156,02 € | 28.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/14 | vodne, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 153,80 € | 28.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 396,16 € | 28.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 1 722,76 € | 28.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 500,00 € | 28.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 468,00 € | 28.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 126,38 € | 27.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 178,44 € | 26.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 425,64 € | 26.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/14 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 24.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 147,16 € | 24.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 139,44 € | 24.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 180,35 € | 20.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 169,92 € | 19.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 223,98 € | 19.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,34 € | 17.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,02 € | 17.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/14 | pranie bielizne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 24,06 € | 17.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 53,57 € | 17.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 292,84 € | 14.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 175,82 € | 14.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/14 | zrážky+stočné, vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,59 € | 14.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/14 | zrážky+stočné, vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,48 € | 14.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/14 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 14.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/14 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 780,00 € | 14.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 248,12 € | 12.03.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |