Faktúry
Počet záznamov: 12809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0675/19 | potraviny 10/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 43,29 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 92,91 € | 10.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/19 | čistiace práce na HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČIMAE s.r.o. | 50151126 | 360,00 € | 10.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/19 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,61 € | 10.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/19 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 10.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/19 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 10.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/19 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 50,00 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/19 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 74,56 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/19 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,80 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/19 | pevná linka HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,82 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 56,58 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 34,80 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/19 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 103,70 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 164,06 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 89,08 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 19,44 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 22,49 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 115,80 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/19 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 434,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/19 | plyn HT 16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 383,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/19 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 27,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/19 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/19 | chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 414,12 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 27,50 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 100,75 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/19 | preplatok za teplo 9/2019 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -352,82 € | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/19 | liečivá a zdravotný materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 216,82 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/19 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 176,08 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 132,00 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/19 | servis na výťah HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 44,00 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra |