Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0587/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 60,98 € 12.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0588/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 80,95 € 12.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0590/19 odber kuchynského odpadu 8/19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 28,80 € 12.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0582/19 kontrola požiarnych hydrantov HT12,16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Róbert Ladecký - FIRECONTROL 35404841 44,40 € 11.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0583/19 kontrola požiarnych hydrantov Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Róbert Ladecký - FIRECONTROL 35404841 188,40 € 11.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0586/19 pracie prášky T+R Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hagleitner Service Center 35840790 126,72 € 11.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0580/19 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 11.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0581/19 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 59,72 € 11.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0584/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 120,45 € 11.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0585/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 120,24 € 11.09.2019 01.10.2019 Faktúra
DFBV/0573/19 správa informačného systému - server 9/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Ján Ďurian - ProCom 32840187 60,00 € 10.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0578/19 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 124,15 € 10.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0576/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 63,12 € 10.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0577/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 12,84 € 10.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0572/19 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 29,86 € 10.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0574/19 pevná linka + net. HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,37 € 10.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0575/19 pevné linky HT16 + TV Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,82 € 10.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0579/19 pevné linky + net. (aj HT16) Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 170,86 € 10.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0571/19 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 668,76 € 06.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0569/19 nedoplatok za teplo 8/2019 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 73,44 € 06.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0570/19 stravovacie poukazy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GGFS s.r.o. 47079690 1 864,00 € 06.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0560/19 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 434,00 € 05.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0561/19 plyn HT 16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 383,00 € 05.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0567/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 117,46 € 05.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0568/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 354,96 € 05.09.2019 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0562/19 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 9,00 € 05.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0563/19 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 05.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0558/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 88,80 € 05.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0559/19 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 82,46 € 05.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0564/19 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 57,95 € 05.09.2019 20.09.2019 Faktúra