Faktúry
Počet záznamov: 12182
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0815/23 | PHM, kosačka, voda do ostrekovačov auta 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 168,14 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0821/23 | vyúčtovanie za teplo 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 109,66 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0811/23 | centralizovaná ochrana objektu 10-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 378,00 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0812/23 | mesačný poplatok za SIM kartu 10-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 74,52 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0814/23 | chladená strava 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 729,60 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0819/23 | odber kuchynského odpadu 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 28,80 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0810/23 | vodné,stočné,zrážky HT16 11-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 119,74 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0809/23 | vodné,stočné,zrážky HT12 11-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 191,00 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0808/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 11-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 184,60 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0803/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 13,94 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0802/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 5,98 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0807/23 | obedy v dňoch 19-21.12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 420,80 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0804/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 30,53 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0805/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 355,30 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0806/23 | školenie pod názvom Snoezelen | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 3LOBIT, s.r.o. Bratislava | 46020152 | 634,00 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0777/23 | jedálenské stoličky ATLAS MASÍV | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kancelárske stoličky s.r.o. | 48215686 | 210,72 € | 20.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0800/23 | skupinová supervízia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Kristína Mózešová, PhD. | 40334635 | 240,00 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0798/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 10,70 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0797/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 52,08 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0796/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 5,40 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0795/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 16,56 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0801/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 26,79 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0799/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 56,71 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0794/23 | časopis Adamko 2/2024-8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 11,88 € | 19.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0793/23 | obedy od 13.-15.12.2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 296,00 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0784/23 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 693,78 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0786/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 225,73 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0785/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 385,89 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0791/23 | dobropis na potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | -25,45 € | 18.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0790/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 25,68 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra |