Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/12 | 96/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 78,00 € | 22.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/12 | 94/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 74,20 € | 22.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/12 | 102/2012vodné, 102/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 152,34 € | 22.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/12 | 103/2012vodné, 103/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,46 € | 22.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/12 | 89/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 116,14 € | 21.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/12 | 90/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 49,44 € | 21.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/12 | 91/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 126,10 € | 21.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/12 | 92/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 101,75 € | 21.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/12 | 93/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 88,54 € | 21.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/12 | 101/2012vodné, 101/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 75,08 € | 21.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/12 | 95/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 195,70 € | 21.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/12 | 115/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 97,30 € | 21.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/12 | 96/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 78,00 € | 21.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/12 | 86/2012mobil T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,92 € | 20.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/12 | 87/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 46,80 € | 20.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/12 | 88/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 122,87 € | 20.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/12 | 87/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 46,80 € | 20.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/12 | 88/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 122,87 € | 20.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/12 | 106/2012servis PC 2/2012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 17.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/12 | 93/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 88,54 € | 16.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |