Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12496

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0066/13 80/2013SODDR2 2 GB Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 67,92 € 06.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0067/13 81/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 98,98 € 06.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0067/13 81/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 98,98 € 06.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0079/13 93/2013elektr.energia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 186,30 € 06.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0078/13 92/2013elektr.energia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 49,42 € 06.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0138/13 152/2013stavebný materiál Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 PARAPETROL a.s. Nitra 36526606 791,46 € 06.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0060/13 74/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 101,09 € 05.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0061/13 75/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 103,14 € 05.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0062/13 76/2013oprava brzd Citroen Jumper Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OBNOVA-AUTO s.r.o. 35848316 212,60 € 05.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0052/13 66/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 178,91 € 04.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0053/13 67/2013vyúčt.plynu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,00 € 04.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0054/13 68/2013vyúčt.plynu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 510,00 € 04.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0055/13 69/2013vyúčt.plynu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 167,00 € 04.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0056/13 70/2013vyúčt.plynu Hontianska 12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 20,00 € 04.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0057/13 71/2013Update SW - ÚSP Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 XDEVEL Jaroslav Gregorec 36925161 78,00 € 04.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0058/13 72/2013chladená strava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 390,72 € 04.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0059/13 73/2013popl.za pevné linky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 126,22 € 04.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0058/13 72/2013chladená strava Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 390,72 € 04.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0060/13 74/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 101,09 € 04.02.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0061/13 75/2013potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 103,14 € 04.02.2013 29.04.2015 Faktúra