Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12343
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0050/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 102,23 € | 23.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 80,54 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 45,02 € | 09.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 288,38 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0728/14 | fa za mob.služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,23 € | 17.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/15 | fa za mob.služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,43 € | 15.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 701,38 € | 14.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 50,77 € | 14.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 118,61 € | 09.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/15 | fa za el.energiu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 925,00 € | 16.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0723/14 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 196,14 € | 15.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/15 | fa za elektrinu HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,59 € | 13.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/15 | fa za elektrinu HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,45 € | 13.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 53,00 € | 13.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/19 | deratizácia HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Wood a Stone Corporacion, s.r.o. | 50789015 | 150,00 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 142,66 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0720/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 148,58 € | 15.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 100,31 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/15 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 46,80 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/15 | fa za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 21,76 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |