Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12496
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0135/25 | za plyn Ľ.Z.6 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0134/25 | za plyn HT12 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0131/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,38 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0150/25 | mobilné služby 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,27 € | 12.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0151/25 | za poskytovanie stravovacích služieb 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 11 636,28 € | 12.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0152/25 | podložka pod PC myš 5x | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 29,80 € | 15.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/25 | ochrana osobných údajov 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 05.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/25 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,72 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/25 | vyúčtovanie el. energie HT12,16 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 237,41 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 255,83 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/25 | vyúčtovanie el.energie Lip.13 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 265,07 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/25 | elektrická energia HT16 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 50,25 € | 05.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/25 | odber kuchynského odpadu Ľ.Z.6 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 06.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/25 | odber kuchynského odpadu Lip.13 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 49,20 € | 06.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/25 | profylaktický servis klimatizačných jednotiek | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ICE TEAM, s.r.o. | 1391912 | 332,10 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0126/25 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOS - partnerr s.r.o. | 50146688 | 373,96 € | 29.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0127/25 | servis PC+ server 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0124/25 | deratizácia budov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 291,22 € | 28.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0122/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 3-4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 203,04 € | 28.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0120/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 3-4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 180,77 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |