Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12370
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0250/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 178,77 € | 12.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0514/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,59 € | 04.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0713/14 | vzdel.program "Nenásilná komunikácia" | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Consensus, s.r.o., Kútniky | 46227253 | 137,50 € | 10.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0516/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 440,72 € | 04.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0517/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 163,08 € | 04.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0505/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 192,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0244/19 | havária vody Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 1 194,00 € | 12.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0506/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 94,80 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0711/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 167,77 € | 10.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0508/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 11,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0509/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0233/19 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 997,20 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0500/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 28.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0710/14 | fa za mob.služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,84 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0501/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 66,48 € | 02.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0502/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 312,40 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0503/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 70,61 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0253/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 107,75 € | 15.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0504/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 252,03 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra |