Faktúry
Počet záznamov: 9654
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0338/23 | odvoz odpadu velkokapacitneho | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 528,24 € | 12.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/23 | výmena pneu (Ford, Mercedes,Fabia,Octavia) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 156,00 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/23 | kontrola pred STK a EK Fabia+STK a EK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 273,00 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/23 | služby CO technik 4/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/23 | TELEFON 4/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,76 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/23 | dezinsekcia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/23 | deratizácia kuchyňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/23 | el. energia 4/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 243,33 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/23 | odber kuchynského odpadu 4/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 99,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/23 | BOZP,PO 4/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 10.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/23 | plyn 4/23 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -3 139,60 € | 09.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/23 | plyn BA 6/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 4 982,00 € | 09.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/23 | právna pomoc 4/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/23 | tepelna energia 4/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 287,32 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 117,49 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 208,37 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 277,48 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 90,72 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 310,90 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 220,07 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 215,69 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 38,37 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 158,47 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 69,47 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/23 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/23 | PHM+kosačky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 142,99 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/23 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 930,80 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/23 | IS SOCIO 4/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/23 | mobil Doogee S61 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/23 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra |