Faktúry
Počet záznamov: 10248
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0917/23 | technický dozor - oprava strechy blok H | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | StavControl s.r.o. | 46196994 | 950,00 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0926/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 167,04 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0925/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 592,97 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0922/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 500,96 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0921/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 83,52 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0924/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 88,01 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0919/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 102,28 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0927/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,57 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0918/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 192,01 € | 14.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0916/23 | switch4x, router | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 357,99 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0920/23 | PC Dell Vostro 3020 SFF čierny 1ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 765,00 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0915/23 | servis zdvihacieho zariadenia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VELCON spol. s r. o. | 36056677 | 330,46 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0913/23 | oprava kurenia 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 6 602,86 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0914/23 | telefon 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 149,86 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0911/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 63,12 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0910/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 1 060,75 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0909/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 293,06 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0912/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 165,60 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0908/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 238,92 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/23 | darčekové poukážky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 472,39 € | 11.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0906/23 | switch | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 25,80 € | 11.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0907/23 | bavlnená zástera KU 9ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 87,48 € | 11.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0897/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 983,07 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0887/23 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 90,00 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0889/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 340,64 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0888/23 | plyn 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 634,59 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0902/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 152,39 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0899/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 1 051,80 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0892/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 746,59 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0891/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 619,81 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |