Faktúry
Počet záznamov: 9451
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0163/23 | PHM 2/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 119,98 € | 03.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/23 | telefon 2/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,29 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 107,20 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/23 | BOZP,PO 2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/23 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 605,78 € | 02.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/23 | SSL certifikát Rapid SSL wildcard | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 106,80 € | 02.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/23 | oprava VZT BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 898,80 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/23 | vodné+stočné+zrážky 2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 5 027,75 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 162,92 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/23 | plyn 3/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 431,00 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 299,50 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 497,32 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 272,98 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/23 | servis vytahov 2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 251,31 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 131,22 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/23 | plyn 3/2023 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 6 988,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/23 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/23 | tepelna energia 3/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 24 550,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,88 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 122,80 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 132,76 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 125,28 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 13,27 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 62,81 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/23 | servis justáž váh, príprava k overeniu, výmena závažia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Oprava váh a závažia - Ľuboslav Filipovič | 35031298 | 256,00 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 284,76 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 197,73 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 95,81 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 389,34 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra |