Faktúry
Počet záznamov: 11221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0289/25 | telefon 3/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,69 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | diagnostika VZT | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KORTEC, s.r.o. | 51478382 | 150,00 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/25 | skriňa šatníková 2-dverová s prepážkou 13ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FF consulting, s.r.o. | 44182333 | 2 914,12 € | 10.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 228,11 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 66,90 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 153,74 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/25 | tepelna energia 3/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 440,51 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 136,86 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,29 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 169,87 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 321,28 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 314,20 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 400,50 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 165,88 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 159,90 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 348,16 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/25 | plyn BA 3/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -2 816,89 € | 08.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/25 | plyn BA 5/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 6 159,00 € | 08.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/25 | el.energia 3/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 719,28 € | 07.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/25 | poplatok za el. vyplatné pásky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 28,01 € | 07.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 87,55 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/25 | vodné+stočné+zrážky 4.3.2025-3.4.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 185,12 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 287,82 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | PHM+kvapaliny+umytie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 394,82 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/25 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 597,39 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | BOZP,PO 3/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/25 | telefon 3/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 126,08 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | CO technik 3/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra |