Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10651

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0791/24 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 90,62 € 15.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0798/24 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 226,22 € 15.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0788/24 nájom rýpadla pásového GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Boels Slovensko s.r.o. 45860459 426,36 € 15.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0790/24 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 194,62 € 15.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0799/24 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 183,27 € 15.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0792/24 potraviny hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 32,48 € 15.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0793/24 potraviny vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 120,96 € 15.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0796/24 potraviny základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 334,22 € 15.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0797/24 potraviny mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 268,64 € 15.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0794/24 lokálna oprava strechy - strojovňa výťahová blok F GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 VASSTREX s.r.o. 47583185 360,00 € 15.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0789/24 potraviny pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 3,12 € 15.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0795/24 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 181,72 € 15.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0800/24 potraviny pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 3,12 € 15.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0801/24 potraviny pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 305,94 € 15.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFBV/0787/24 gastrolístky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654 841,45 € 11.10.2024 12.10.2024 Faktúra
DFBV/0785/24 právne služby 9/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 JUDr. Dusan Palka 31782141 400,00 € 10.10.2024 18.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0786/24 CO technik 8/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 B.P.O. s.r.o. 35853565 108,00 € 10.10.2024 18.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0780/24 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 331,23 € 09.10.2024 12.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0784/24 potraviny mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 232,08 € 09.10.2024 12.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0779/24 potraviny OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 90,90 € 09.10.2024 12.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0781/24 potraviny mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 414,81 € 09.10.2024 12.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0782/24 potraviny základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 1 075,57 € 09.10.2024 12.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0783/24 potraviny pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 3,12 € 09.10.2024 12.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0775/24 vodné+stočné+zrážky 4.9.-3.10.2024 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 6 254,57 € 08.10.2024 12.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0777/24 TELEFON 9/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovak Telecom a.s. 35763469 151,39 € 08.10.2024 12.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0778/24 servis Škoda Octavia - STK+EK GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 AUTOSERVIS Moravec Rastislav 34299696 433,00 € 08.10.2024 12.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0774/24 plyn BA 9/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 1 995,48 € 08.10.2024 12.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0776/24 CO technik 9/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 B.P.O. s.r.o. 35853565 108,00 € 08.10.2024 12.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0773/24 nemocničný matrac 10ks GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eva Rumanová-Rekeňová 33895457 1 890,00 € 08.10.2024 12.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0820/24 tep. energia 9/2024 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -7 684,09 € 08.10.2024 23.10.2024 Faktúra