Faktúry
Počet záznamov: 9654
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0788/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 327,60 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0792/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 168,99 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0790/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 107,40 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0779/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 356,56 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0796/23 | oprava potrubia telocvičňa, bazén, blok B,E,H,F-HAVÁRIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 10 100,96 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0778/23 | odvoz odpadu velkokapacitneho | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 356,26 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0780/23 | telefon 10/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,71 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0781/23 | sprchovacie stoličky 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 139,90 € | 03.11.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0775/23 | plyn 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 376,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0773/23 | el.energia 11/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7 000,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0772/23 | tepelná energia 11/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 24 370,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0777/23 | BOZP,PO 10/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0776/23 | udržba výťahov 10/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0767/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 504,79 € | 31.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0765/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 229,01 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0764/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 179,94 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0763/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 150,43 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0766/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 120,32 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0762/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 163,95 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0771/23 | opravná faktúra za obdobie 2/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | -2 525,90 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0770/23 | opravná faktúra za obdobie 1/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | -2 747,80 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0769/23 | opravná faktúra za obdobie 3/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | -2 666,80 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0768/23 | opravná faktúra za obdobie 4/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | -2 402,20 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0760/23 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 890,99 € | 27.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0761/23 | bezdotykový priemyselný teplomer BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Sunnysoft s.r.o. | 25753215 | 48,98 € | 27.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0759/23 | tablety do umývačky riadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 86,40 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0758/23 | doména 22.11.23-21.11.24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0808/23 | servis výťahov - výmena pozičných snímačov-doplatok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 43,60 € | 25.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0755/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 132,00 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0753/23 | servis výťahov - výmena pozičných snímačov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 218,00 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra |