Faktúry
Počet záznamov: 9664
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0185/17 | kominarske služby - 3D,6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 2280816 | 50,80 € | 08.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/17 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 485,73 € | 08.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/17 | telefón-mobilné 2/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,42 € | 07.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/17 | potraviny - sirup | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 70,56 € | 07.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/17 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 285,60 € | 07.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/17 | potraviny - hlbokomrazené potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 167,40 € | 07.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 139,82 € | 07.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 399,88 € | 07.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/17 | tep.energia 2/17-vyuctovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 508,53 € | 07.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 172,95 € | 06.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/17 | vodné+stočné 1.1.-23.1.2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 486,68 € | 06.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/17 | plyn 3/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 458,00 € | 06.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/17 | odber kuch. odpadu 2/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 06.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/17 | BOZP,PO-2/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 06.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/17 | potraviny - hlbokomrazené potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 365,51 € | 06.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/17 | slnečníky - dar Kooperativa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 146,00 € | 03.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 224,42 € | 03.03.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/17 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 65,52 € | 03.03.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 245,78 € | 03.03.2017 | 12.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/17 | chémia do bazéna+analýza vody v bazéne 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 03.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/17 | chémia do bazéna+analýza vody v bazéne 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 03.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/17 | chémia do bazéna 6D+relaxacny bazen | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 381,60 € | 03.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/17 | seminár:,,Zmeny vo VO potravin, uprednostňovanie kvality potravín." - Bobáková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 40,00 € | 02.03.2017 | 04.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/17 | el. energia záloha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 02.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/17 | tep.energia 3/17-záloha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 22 400,00 € | 02.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/17 | glazúry - dar Privatbanka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 37,30 € | 01.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,15 € | 01.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/17 | aromakamen - dar Privatbnka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 49,95 € | 28.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/17 | materiál výchovy - dar Privatbanka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Anita Albertová - DARNIA | 46564683 | 24,48 € | 28.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Prvá bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 40,63 € | 27.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra |