Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10451

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0994/24 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 99,36 € 10.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFBV/0995/24 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 195,27 € 10.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFBV/0996/24 potraviny - hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 239,96 € 10.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFBV/0989/24 potraviny - pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 3,12 € 10.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFBV/1005/24 nájom aku klisti GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Boels Slovensko s.r.o. 45860459 97,68 € 10.12.2024 13.12.2024 Faktúra
DFBV/0982/24 el. energia 11/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Zapadoslov.energetika a.s 36677281 6 523,40 € 06.12.2024 11.12.2024 Faktúra
DFBV/0981/24 plyn 11/24 BA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 3 915,64 € 06.12.2024 11.12.2024 Faktúra
DFBV/0980/24 oprava havarijného stavu - únik vody malé átrium GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Vortech s.r.o. 50597663 28 782,00 € 06.12.2024 11.12.2024 Faktúra
DFBV/1044/24 tepelna energia 11/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -15 563,83 € 06.12.2024 23.12.2024 Faktúra
DFBV/0977/24 IS SOCIO 11,12/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ing. Róbert Mezík 51002353 100,00 € 05.12.2024 11.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0978/24 právne služby 11/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 JUDr. Dusan Palka 31782141 400,00 € 05.12.2024 11.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0979/24 vodné+stočné+zrážky 4.11.-3.12.2024 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 4 079,04 € 05.12.2024 11.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0973/24 BOZP,PO 11/24 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ing. Milan Fábry 37412434 408,00 € 04.12.2024 11.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0974/24 drogéria GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 3 853,81 € 04.12.2024 11.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0975/24 kancelarsky material GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 954,68 € 04.12.2024 11.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0970/24 vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti archív GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MiZaPO, s.r.o. 47985721 495,60 € 04.12.2024 11.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0971/24 automatický zmäkčovač vody KU GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 GASTROMARKET Linorex, s.r.o. 00604127 723,60 € 04.12.2024 11.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0972/24 oprava konvektomatu KU GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 GASTROMARKET Linorex, s.r.o. 00604127 201,12 € 04.12.2024 11.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0950/24 PHM+umytie GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SLOVNAFT a.s. 31322832 660,77 € 04.12.2024 11.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0976/24 poštové náklady- elektronický poukaz GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovenska pošta, a.s. 36631124 0,32 € 04.12.2024 11.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0969/24 sol, nerezový regál, stôl, kastról, nože KU GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 APD-Company s.r.o. 55488749 456,75 € 04.12.2024 11.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0963/24 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 162,22 € 03.12.2024 06.12.2024 Faktúra
DFBV/0966/24 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 183,92 € 03.12.2024 06.12.2024 Faktúra
DFBV/0967/24 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 46,70 € 03.12.2024 06.12.2024 Faktúra
DFBV/0958/24 telefon 11/2024 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 125,58 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0961/24 prevádzkový servis bazéna s dodávkou chémie GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 AQUATECH PLUS s.r.o. 47467223 1 743,67 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0960/24 oprava telefónnej ústredne, výmena 2 aparaty GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Marián Oravec – MACOM 40548805 220,80 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0005/24 chladiaci box SUPEREKO TN70-2140-2940 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 GASTROMARKET Linorex, s.r.o. 00604127 9 890,40 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0959/24 nájom aku klieští GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Boels Slovensko s.r.o. 45860459 92,88 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0965/24 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 77,54 € 03.12.2024 06.12.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra