Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0414/20 | BOZP,PO 6/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/20 | mobilná dezinfekčná jednotka 2-trysková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REALTIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. | 45295786 | 1 668,00 € | 30.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/20 | chémia do umývačky riadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 138,84 € | 30.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/20 | sol do umyvacky a konvektomatu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LUKNAR s.r.o. | 35944421 | 34,13 € | 30.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/20 | papierove utierky rolky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LEONESS s.r.o. | 46173641 | 598,01 € | 30.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/20 | tep. energia 7/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 090,00 € | 30.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/20 | arborisrické práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tomáš Fríbert | 44581726 | 200,00 € | 30.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/20 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 30.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/20 | dezinfekčny roztok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REALTIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. | 45295786 | 39,60 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 59,70 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 148,36 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 572,00 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 184,68 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 75,62 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 399,08 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 77,38 € | 25.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 35,62 € | 25.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 20,95 € | 25.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 23,02 € | 24.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 141,52 € | 24.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 195,09 € | 23.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 171,58 € | 23.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/20 | dezinfekcia BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ŠKP-ŠPORT, spol. s.r.o. | 31379630 | 657,24 € | 23.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 93,72 € | 23.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 127,60 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/20 | 8ks stoličiek jedálenských | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 165,20 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/20 | 12 ks kresiel | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ADAMICCI, s.r.o. | 48036731 | 708,00 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 86,14 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 184,10 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 44,34 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra |