Faktúry
Počet záznamov: 9581
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0313/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 145,30 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/19 | potraviny - sirupy, vody, džúsy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 280,24 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 48,89 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 237,10 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 317,46 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 909,00 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/19 | záhradné náradie: 3xrýl, 3xlopatky, 2xvidly,5xhrable | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 179,50 € | 27.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 254,20 € | 26.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 129,17 € | 26.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 57,12 € | 26.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 204,50 € | 26.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/19 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 572,40 € | 26.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 464,11 € | 26.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/19 | celoplastové lavicky 6ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPlast a.s. | 36213241 | 1 193,00 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/19 | oprava výťahu - výmena napájacieho trafa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 576,00 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 70,32 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/19 | displej na mobilny telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GSM - suciastky s.r.o. | 46591419 | 21,90 € | 18.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 70,62 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 145,46 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 92,96 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 76,78 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/19 | kurz:,,Instruktor socialnej rehabilitacie"- Mgr. Urbanová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OZ planéta Malého princa | 50170473 | 285,00 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/19 | overenie presnosti váh kuchynských | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 111,60 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 291,79 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/19 | publikacia:,,Metodická príručka riadenia rizík v SS" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 200,00 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/19 | IS CYGNUS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 226,20 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/19 | publikácie 2ks:,, Kvalita SS v kocke II." | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 40,00 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/19 | výmena termostatu ohrevu podnetový BA, vypínača osvetlenia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 181,00 € | 15.04.2019 | 21.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/19 | akreditovaný kurz:,,Manažér v soc.službach"-Tvarožek, Zaťková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociál. službách | 51216477 | 650,00 € | 12.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra |