Faktúry
Počet záznamov: 9654
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0240/19 | plyn 4/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 130,00 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/19 | SOCIO 1-3/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 150,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/19 | udrzba vytahov 3/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/19 | BOZP,PO-3/2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/19 | tep.energia 4/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 16 490,00 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/19 | el.energia 4/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/19 | materiál údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GIPSOL, a.s. | 35783893 | 1 153,49 € | 31.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/19 | skolenie:,,zakazka na uskutocnenie stav.prác v sulade s novelou zakona o VO od 1.1.2019" - Bučková, Mrkávek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 100,00 € | 31.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/19 | konferencia:Zavádzame štandardy kvality do praxe." - Marošová, Slivková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb | 42170460 | 100,00 € | 31.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/19 | materiál údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GIPSOL, a.s. | 35783893 | 302,41 € | 28.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/19 | skolenie:,,prava a povinnosti pri správe registratúry v roku 2019 v zneni zmien od 1.3. a od 1.6.2019"-Palkova | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EDOS-PEM | 37083309 | 69,00 € | 28.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 240,86 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 168,00 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 350,39 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 176,85 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/19 | odvoz odpadu - velkokapacitny kontajner | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 275,88 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/19 | gastrolistky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 525,60 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/19 | vymena hladinoveho rele odcerpavacieho cerpadla v 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 75,00 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 93,01 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 242,48 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 44,65 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/19 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 112,85 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 129,92 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 48,89 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 135,36 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 117,66 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 175,14 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/19 | instalacia noveho svetelneho obvodu a vymena ziariviek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 145,00 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/19 | satnikova skrina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 359397548 | 607,39 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/19 | program VEMA - nove verzie 3/19-2/20 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 135,84 € | 21.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra |