Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0647/20 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 739,31 € | 30.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/20 | el. energia 10/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 30.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/20 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 656,00 € | 30.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/20 | BOZP,PO 9/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 30.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 113,76 € | 30.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/20 | výmena olejov, filtrov + diagnostika-Mercedes Sprinter | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 309,00 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/20 | výmena spúšťača okna, olejov, filtrov + diagnostika-Škoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 378,00 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/20 | oprava práčky SIEMENS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 105,00 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/20 | sprchovacia stolicka 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TV PRODUCTS, s.r.o. | 36400858 | 134,97 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 97,35 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/20 | potraviny - vajcia (34,92), mliecne (165,16) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 200,08 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 390,74 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 319,57 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 115,16 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 171,75 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 189,30 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 142,69 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/20 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 237,02 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 28.09.2020 | 01.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/20 | 2x germicidne lampy PROLUX | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZDRAVKO, s.r.o. | 50332279 | 1 270,00 € | 23.09.2020 | 27.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,88 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/20 | vyprázdnenie a skartácia bezpečnostnej nádoby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 11,88 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 538,73 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 44,58 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 273,98 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 163,40 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/20 | kompenzácia v platbe za udrzbu vytahov FA 15208861 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | -23,93 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/20 | kompenzácia v platbe za udrzbu vytahov FA 15207691 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | -23,93 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/20 | kompenzácia v platbe za udrzbu vytahov FA 15206587 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | -77,11 € | 23.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra |