Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11071

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0490/21 analýza a chémia vody 6D,podnetový BA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 AQUATECH PLUS s.r.o. 47467223 880,80 € 06.08.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0492/21 plyn BA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 488,64 € 06.08.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0491/21 potraviny - pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 150,88 € 06.08.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0487/21 oprava strechy blok G-práce naviac GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SEROX SLOVAKIA s.r.o. 44263643 1 507,86 € 05.08.2021 09.08.2021 Faktúra
DFBV/0485/21 BOZP,PO 7/2021 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ing. Milan Fábry 37412434 360,00 € 05.08.2021 09.08.2021 Faktúra
DFBV/0484/21 IS SOCIO 7/2021 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ing. Róbert Mezík 51002353 50,00 € 05.08.2021 09.08.2021 Faktúra
OBJ/0076/21 Objednávame u Vás práce naviac: kanalizačný odvetravací komín, priemer 50PVC a s integrovanou PVC manžetou 10 ks kanalizačný odvetrávací komín, priemer 110PVC s integrovanou PVC manžetou 2ks kanalizačný odvetrávací komín, priemer 90PVC s integrovanou PVC manžetou 3ks spodný detail k výťahovej šachte-okap, stenová lišta, rohová lišta, montáž 18m GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SEROX SLOVAKIA s.r.o. 44263643 1 507,86 € 03.08.2021 10.08.2021 Objednávka
OBJ/0075/21 Objednávame u Vás elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 4€/ks v počte 169 kusov. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654 647,54 € 03.08.2021 10.08.2021 Objednávka
DFBV/0483/21 udržba výťahov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TREVA, s.r.o. 31367291 80,00 € 03.08.2021 09.08.2021 Faktúra
DFBV/0474/21 PHM 7/2021 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SLOVNAFT a.s. 31322832 159,43 € 03.08.2021 09.08.2021 Faktúra
DFBV/0477/21 vodné-stočné +zrážky 7/2021 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská vodarenská spol., a.s. 35850370 4 449,46 € 02.08.2021 09.08.2021 Faktúra
DFBV/0480/21 el. energia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Zapadoslov.energetika a.s 36677281 4 350,00 € 02.08.2021 09.08.2021 Faktúra
DFBV/0475/21 kancelarsky material GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 373,99 € 02.08.2021 09.08.2021 Faktúra
DFBV/0476/21 plyn 8/2021 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 129,00 € 02.08.2021 09.08.2021 Faktúra
DFBV/0481/21 komunálny odpad 7-9/2021 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Hlavne mesto SR Bratislava 00603481 1 294,02 € 02.08.2021 09.08.2021 Faktúra
DFBV/0482/21 dan z nehnutelnosti GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Hlavne mesto SR Bratislava 00603481 12 739,31 € 02.08.2021 09.08.2021 Faktúra
DFBV/0479/21 tep. energia 8/2021 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 8 060,00 € 02.08.2021 09.08.2021 Faktúra
2021 Dohoda o spolupráci pri príprave a odbere stravy pre prijímateľov sociálnych služieb GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 Iné 0,00 € 30.07.2021 02.08.2021 15.08.2021 02.08.2021 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
OBJ/0073/21 Objednávame u Vás stravu počas dní 2.8.-15.8.2021 podľa priloženej tabuľky v prílohe. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 30804191 1 413,58 € 29.07.2021 10.08.2021 Objednávka
DFBV/0486/21 oprava strechy blok G GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SEROX SLOVAKIA s.r.o. 44263643 20 598,13 € 29.07.2021 09.08.2021 Faktúra