Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10839

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0332/21 udržba výťahov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 89,17 € 01.06.2021 13.06.2021 Faktúra
DFBV/0331/21 el. energia 6/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Zapadoslov.energetika a.s 36677281 1 200,00 € 01.06.2021 13.06.2021 Faktúra
DFBV/0330/21 teplo 6/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 8 160,00 € 01.06.2021 13.06.2021 Faktúra
DFBV/0327/21 jednorázový plášť GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ALFI Corp., s.r.o. 28587855 263,16 € 01.06.2021 13.06.2021 Faktúra
DFBV/0328/21 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 177,79 € 31.05.2021 13.06.2021 Faktúra
OBJ/0047/21 Objednávame u Vás jednorázový návštevnícky plášť 300ks. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ALFI Corp., s.r.o. 28587855 263,16 € 28.05.2021 09.06.2021 Objednávka
DFBV/0323/21 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 50,78 € 28.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0324/21 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 312,30 € 28.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0321/21 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 47,88 € 28.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0322/21 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 275,37 € 28.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0325/21 potraviny - základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 167,28 € 28.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0320/21 gastrolístky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654 647,54 € 28.05.2021 01.06.2021 Faktúra
OBJ/0046/21 Objednávame u Vás elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 4€/ks v počte 169 kusov. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654 676,00 € 27.05.2021 27.05.2021 Objednávka
DFBV/0318/21 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 94,06 € 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0319/21 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 191,48 € 27.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0307/21 nepremokavé zástery GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 312,00 € 26.05.2021 29.05.2021 Faktúra
DFBV/0308/21 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 125,36 € 25.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0317/21 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 83,14 € 25.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0313/21 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 157,49 € 25.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0316/21 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 184,41 € 25.05.2021 01.06.2021 Faktúra