Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0564/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 22,08 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0568/21 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 89,35 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0562/21 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 295,68 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0563/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 196,36 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0569/21 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 226,62 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0565/21 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 38,30 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0566/21 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 187,31 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0567/21 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 181,84 € | 09.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
7/2021 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Libellus precum o. z. | 50685465 | Nájmy a prenájmy | 414,14 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | 20.09.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
6/2021 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Libellus precum o. z. | 50685465 | Nájmy a prenájmy | 1 392,22 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | 20.09.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
DFBV/0592/21 | tep. energia 8/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -207,55 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0561/21 | revizia elektroinstalacii blok E,H, suterén, F,G 1.posch. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 290,00 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0559/21 | analýza a chémia vody 3D BA-odstávka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 459,60 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0560/21 | analýza a chémia vody 6D,podnetový BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 955,20 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0558/21 | plyn BA 8/2021 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 862,96 € | 07.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0554/21 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 241,49 € | 07.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
225/2021/CSČ SAV -VS | Zmluva o výpožičke | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Centrum spoločných činností SAV, Výpočtové stredisko | 00398144 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 06.09.2026 | 06.09.2021 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
DFBV/0557/21 | TELEFON 8/21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 99,38 € | 06.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0555/21 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 147,54 € | 06.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/0086/21 | Objednávame u Vás elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 4€/ks v počte 585 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 241,49 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Objednávka |