Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13223
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0495/23 | telefon 6/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 149,28 € | 10.07.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 93,98 € | 10.07.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 104,03 € | 10.07.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/23 | PZS 1.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 10.07.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/23 | CO technik 6/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 10.07.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/23 | plyn BA 8/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 302,00 € | 10.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/23 | plyn BA 6/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -2 882,89 € | 10.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 199,06 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 58,17 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 175,92 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 184,09 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/23 | tepelna energia 7/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 480,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/23 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7 000,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/23 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 2 220,00 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 396,62 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/23 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 399,60 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/23 | IS SOCIO 6/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 05.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/23 | PHM 6/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 292,05 € | 05.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/23 | IS CYGNUS 7-9/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 273,24 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |