Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11945

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/0073/22 Objednávame si u Vás náhradné diely do podlahového umývacieho stroja Omm SFERA 500. č.29 – pružina – 1ks 14,00 bez DPH č.86 – perko – 1ks 8,40 bez DPH č.87 – spojka – 1ks 47,60 bez DPH č.113 - pružina – 1ks 14,00 bez DPH č.167 – pružina - 1ks 16,80 bez DPH GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Rotary stone spol. s r.o. 36508641 120,96 € 13.07.2022 13.07.2022 Objednávka
DFBV/0535/22 el.energia 6/2022 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Zapadoslov.energetika a.s 36677281 1 668,40 € 13.07.2022 24.07.2022 Faktúra
DFBV/0536/22 telefon 6/22 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovak Telecom a.s. 35763469 150,41 € 13.07.2022 24.07.2022 Faktúra
Dohoda 08/2022/GA-DSS/T Dohoda o ukončení zmluvy GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Iné 0,00 € 11.07.2022 10.06.2022 26.07.2022 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
DFBV/0531/22 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 80,71 € 11.07.2022 24.07.2022 Faktúra
DFBV/0532/22 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 129,72 € 11.07.2022 24.07.2022 Faktúra
DFBV/0534/22 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 95,42 € 11.07.2022 24.07.2022 Faktúra
DFBV/0526/22 drogéria GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier 37218379 674,99 € 11.07.2022 24.07.2022 Faktúra
DFBV/0529/22 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 110,57 € 11.07.2022 24.07.2022 Faktúra
DFBV/0533/22 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 32,18 € 11.07.2022 24.07.2022 Faktúra
DFBV/0527/22 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 47,88 € 11.07.2022 24.07.2022 Faktúra
DFBV/0528/22 potraviny - hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 5,08 € 11.07.2022 24.07.2022 Faktúra
DFBV/0530/22 potraviny - pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 188,84 € 11.07.2022 24.07.2022 Faktúra
DFBV/0541/22 tep. energia 6/2022 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -221,52 € 08.07.2022 24.07.2022 Faktúra
DFBV/0524/22 právne služby 6/22 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 JUDr. Dusan Palka 31782141 400,00 € 08.07.2022 24.07.2022 Faktúra
DFBV/0525/22 plyn 6/22 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slov.plynar.priemysel 35815256 1 707,12 € 08.07.2022 24.07.2022 Faktúra
Dodatok č. 1 k zmluve č. 61/2022 Dodatok k zmluve o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Nitriansky samosprávny kraj 37861298 Iné 33 657,05 € 07.07.2022 02.01.2022 31.12.2022 25.07.2022 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve č. 1/2022 Zmluva o nájme nebytového priestoru GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Libellus precum o. z. 50685465 Nájmy a prenájmy 0,00 € 07.07.2022 20.07.2022 25.07.2022 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
OBJ/0072/22 Objednávame si u Vás vyprázdnenie veľkokapacitného kontajnera, ktorý sa nachádza v našom objekte Gaudeamus – ZKR , Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava. V kontajnery je bio odpad konáre stromov. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. 00681300 320,00 € 07.07.2022 18.07.2022 Objednávka
DFBV/0523/22 PZS 1.polrok 2022 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 BE-SOFT a.s. 36191337 156,00 € 06.07.2022 24.07.2022 Faktúra