Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10839

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/0051/21 Objednávame u Vás deratizáciu kuchyne. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TOMANN s.r.o. 44127162 130,00 € 09.06.2021 21.06.2021 Objednávka
OBJ/0050/21 Objednávame u Vás dezinsekciu kuchyne. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TOMANN s.r.o. 44127162 250,00 € 09.06.2021 21.06.2021 Objednávka
DFBV/0365/21 odber kuchynského odpadu 5/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 INTA s.r.o. 34129863 90,00 € 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0351/21 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 130,71 € 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0353/21 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 50,59 € 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0356/21 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 202,47 € 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0357/21 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 131,02 € 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0366/21 el. energia 5/2021 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Zapadoslov.energetika a.s 36677281 4 636,39 € 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0362/21 dezinsekcia kuchyňa GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TOMANN s.r.o. 44127162 250,00 € 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0363/21 deratizácia kuchyňa GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 TOMANN s.r.o. 44127162 130,00 € 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0364/21 TELEFON 5/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Slovak Telecom a.s. 35763469 159,34 € 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0352/21 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 220,79 € 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0355/21 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 155,67 € 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0361/21 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 92,97 € 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0354/21 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 372,70 € 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0358/21 potraviny - základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 232,39 € 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0359/21 potraviny - hlbokomrazené výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 57,20 € 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0360/21 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 47,88 € 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0348/21 IS SOCIO 5/2021 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ing. Róbert Mezík 51002353 50,00 € 08.06.2021 16.06.2021 Faktúra
DFBV/0350/21 právne služby GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 JUDr. Dusan Palka 31782141 400,00 € 08.06.2021 16.06.2021 Faktúra