Faktúry
Počet záznamov: 8812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0318/18 | Fa za vyúčt.energie 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 828,86 € | 11.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/18 | Fa za vyúčt.energie 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -569,72 € | 11.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 290,58 € | 10.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/18 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 560,40 € | 10.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/18 | Fa za klamp.práce vyvložk.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Zoltán Görcs | 13997319 | 2 880,00 € | 10.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/18 | Fa za klamp.práce opr.komín.dvierok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Zoltán Görcs | 13997319 | 540,00 € | 10.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/18 | Fa za klamp.práce opr.komín.telesa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Zoltán Görcs | 13997319 | 540,00 € | 10.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/18 | Fa za internet+nájom 5-6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/18 | Fa za internet 5-6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/18 | Fa za retr.+int.+telef.+nájom 5-6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 120,90 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/18 | Fa za mobily+internet+cestov.+MP 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 183,06 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/18 | Fa za stočné+voda 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 330,72 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/18 | Fa za zrážky 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 871,46 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFOV/0008/18 | OV za seminár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 74,00 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/18 | Fa za školenie Fuzáková Schmidtová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Autistické centrum Andreas, n.o. | 37924893 | 290,00 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/18 | Fa za zneškodnenie odpadu 1-4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 116,28 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/18 | Fa za opravu výťahov 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/18 | Fa za sl.požiarnej ochrany 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/18 | Fa za BOZP+PZS 4/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/18 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 231,36 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/18 | Fa za energie 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 174,50 € | 09.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/18 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 479,00 € | 09.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/18 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gál Juraj-revízia komínov | 22800816 | 550,00 € | 09.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/18 | Fa za energie 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 756,04 € | 04.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/18 | Fa za energie 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,40 € | 04.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 240,49 € | 03.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/18 | Fa za predd.na energie 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 03.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Frikas s.r.o. | 31319017 | 186,14 € | 03.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 901,92 € | 03.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/18 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 983,16 € | 03.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra |