Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0146/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 119,90 € 26.02.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0150/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 190,36 € 26.02.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0142/20 Fa za upratov.vozík+mopy+držiaky na mopy Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Vallens s.r.o. 36408590 589,54 € 25.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 Fa za stol.LED lampy Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 EDISON SK s.r.o. 46694447 132,00 € 25.02.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 515,71 € 25.02.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 295,04 € 25.02.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 Fa za čas.Rehabilitácia 1-4/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Liečreh s.r.o. 36675661 9,00 € 24.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0139/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 102,07 € 24.02.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0140/20 Fa za čist.+hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER 33768897 176,88 € 24.02.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 126,53 € 21.02.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 83,98 € 21.02.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0136/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 69,12 € 21.02.2020 18.03.2020 Faktúra
DFBV/0135/20 Fa za potraviny-vrát.tovar Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 -40,72 € 21.02.2020 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0133/20 Fa za pracov.odevy Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ĽUBICA s.r.o. 50982516 320,48 € 20.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 155,08 € 20.02.2020 18.03.2020 Faktúra
DFOV/0005/20 OV za odbor.seminár Mézešová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Asociácia správcov registratúry 37922190 39,00 € 19.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 33,54 € 19.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 56,34 € 19.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 Fa za kineziolog.tejpy,lopta,valec Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 iM3 s.r.o. Fabulo.sk 45853461 193,13 € 19.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 368,22 € 18.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 145,27 € 17.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 202,78 € 17.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0126/20 Fa za kurz tkania kobercov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Regionálny rozvoj remesiel - Martin Molnár 52065812 130,00 € 14.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFOV/0004/20 Fa za poist.majetku 1.Q.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 4 153,21 € 14.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0120/20 Fa za sl.požiarnej ochrany 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 13.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0121/20 Fa za BOZP+PZS 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 13.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0125/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 250,05 € 13.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0117/20 Fa za mobily+internet 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 162,14 € 13.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0123/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 100,25 € 13.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0119/20 Fa za opr.gastronom.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 728,10 € 13.02.2020 02.03.2020 Faktúra