Faktúry
Počet záznamov: 8812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0146/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 119,90 € | 26.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 190,36 € | 26.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/20 | Fa za upratov.vozík+mopy+držiaky na mopy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vallens s.r.o. | 36408590 | 589,54 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/20 | Fa za stol.LED lampy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 132,00 € | 25.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 515,71 € | 25.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 295,04 € | 25.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/20 | Fa za čas.Rehabilitácia 1-4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Liečreh s.r.o. | 36675661 | 9,00 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 102,07 € | 24.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/20 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 176,88 € | 24.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 126,53 € | 21.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 83,98 € | 21.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 69,12 € | 21.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/20 | Fa za potraviny-vrát.tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | -40,72 € | 21.02.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/20 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 320,48 € | 20.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 155,08 € | 20.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFOV/0005/20 | OV za odbor.seminár Mézešová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 19.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 33,54 € | 19.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 56,34 € | 19.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/20 | Fa za kineziolog.tejpy,lopta,valec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | iM3 s.r.o. Fabulo.sk | 45853461 | 193,13 € | 19.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 368,22 € | 18.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 145,27 € | 17.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 202,78 € | 17.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/20 | Fa za kurz tkania kobercov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Regionálny rozvoj remesiel - Martin Molnár | 52065812 | 130,00 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFOV/0004/20 | Fa za poist.majetku 1.Q.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 153,21 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/20 | Fa za sl.požiarnej ochrany 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/20 | Fa za BOZP+PZS 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 250,05 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/20 | Fa za mobily+internet 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 162,14 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 100,25 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/20 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 728,10 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |