Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0039/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 187,15 € 16.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 111,32 € 16.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 169,30 € 15.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0031/20 Fa za plyn 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 393,00 € 15.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 Fa za plyn 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 582,00 € 15.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 Fa za plyn 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 648,00 € 15.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0027/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 127,55 € 15.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 Fa za energie 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,95 € 15.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 Fa za energie 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 856,61 € 15.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 544,19 € 14.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 861,79 € 14.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 Fa za stočné+voda 12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 806,90 € 13.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0023/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 348,52 € 13.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 Fa za vyúčt.plynu 12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 12 234,82 € 13.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0022/20 Fa za retr.+int.+nájom 1-2/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 13.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 Fa za internet 1-2/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 13.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0020/20 Fa za internet+nájom 1-2/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 13.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0010/20 Fa za vyúčt.energie 12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 591,08 € 13.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 Fa za zneškodnenie odpadu 12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 93,60 € 13.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 Fa za mobily+internet 12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 160,89 € 13.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0024/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 260,88 € 13.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 Fa za stočné+zrážky+voda 12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 301,48 € 09.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0007/20 Fa za vyúčt.energie 1-12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 127,43 € 09.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0006/20 Fa za telefóny+internet 12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 146,29 € 09.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0019/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Novalim s.r.o. 30775230 100,70 € 09.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFOV/0001/20 OV za seminár Mačugová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RELIA s.r.o. 31369308 96,00 € 08.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0004/20 Fa za právne služby 12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 275,00 € 07.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 Fa za BOZP+PZS 12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 02.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0002/20 Fa za sl.požiarnej ochrany 12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 02.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0001/20 Fa za opravu výťahov 12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 02.01.2020 10.02.2020 Faktúra