Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0218/23 Fa za stočné+zrážky+voda 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 528,24 € 28.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFOV/0009/23 OV za daň z nehnuteľ.r.2023-1.spl. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 29 281,12 € 28.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0215/23 Fa za valec k podávaniu papiera na tlačiarni Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SOFOS a.s. 31318347 64,99 € 27.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0217/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 186,23 € 27.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0216/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 164,01 € 27.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0213/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 118,80 € 24.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0214/23 Fa za vozíky na odpad Saekko-Boy+vrecia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký 33764956 364,08 € 24.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0211/23 Fa za opravy na det.ihrisku Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KUPAS TRADE s.r.o. 51415623 196,80 € 23.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0210/23 Fa za wifi router,switch,káble Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 160,61 € 23.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFOV/0008/23 OV za parkovaciu kartu Mercedes Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 10,00 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0212/23 Fa za madlo na chladničku Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mc TREE SR a.s. 35759267 76,31 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0207/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 135,48 € 22.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0206/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 310,10 € 22.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0205/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 3,39 € 22.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0204/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 376,53 € 22.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0203/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 241,56 € 22.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0209/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 178,74 € 22.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0208/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 233,25 € 22.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0202/23 Fa za opravu+prezutie Mercedesu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 344,03 € 21.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0201/23 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 39,96 € 21.03.2023 05.05.2023 Faktúra