Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9280
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0359/17 | Fa za sklad.vozíky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LUGERO s.r.o. | 36837822 | 144,00 € | 18.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/17 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 201,74 € | 18.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/17 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 51,60 € | 18.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 167,95 € | 18.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFOV/0012/17 | OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 472,00 € | 17.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/17 | Fa za čas.Rebrík 9-12/17+1-6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | eRko | 00605093 | 13,50 € | 17.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/17 | Fa za pračku Candy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 298,90 € | 17.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 313,65 € | 17.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 248,70 € | 16.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 95,22 € | 15.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFOV/0010/17 | OV za daň z nehnuteľ.r.2017-1.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 20 261,59 € | 15.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFOV/0011/17 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 2.Q.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 080,32 € | 15.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ryba Žilina s.r.o. | 31563490 | 234,86 € | 15.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 153,23 € | 15.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 364,50 € | 15.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/17 | Fa za sl.požiarnej ochrany 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 15.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/17 | Fa za pracov.zdrav.obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Miroslav Blažek - JOKKER | 32814739 | 94,93 € | 12.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/17 | Fa za zneškodnenie odpadu 4/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 39,60 € | 12.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 357,39 € | 12.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/17 | Fa za pákovú rezačku+lamin.fólie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TELCO systems s.r.o. | 31568114 | 66,76 € | 12.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra |