Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0336/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DORSA s.r.o. 47874155 205,20 € 22.05.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0335/18 Fa za potraviny MP Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 -119,09 € 21.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0334/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Frikas s.r.o. 31319017 169,08 € 21.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0333/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 300,03 € 18.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFOV/0011/18 Fa za havar.poist.+poist.majetku 2.Q.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 4 072,95 € 17.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0328/18 Fa za pracov.odevy+obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ĽUBICA s.r.o. 50982516 137,16 € 17.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0329/18 Fa za opravu chlad.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Gašparovič Milan *MRAZ* 13956469 284,40 € 17.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0330/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 623,59 € 17.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0332/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Novalim s.r.o. 30775230 75,73 € 17.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0331/18 Fa za sieťový kábel Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 43,07 € 17.05.2018 08.06.2018 Faktúra
DFOV/0010/18 OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 472,00 € 16.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0327/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Križanová Ľubica - Veľkoobchod OZ 43555811 69,12 € 16.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0324/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 601,58 € 15.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0325/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 331,55 € 15.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0326/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 205,28 € 15.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFOV/0009/18 OV za popl.za komun.odpad 4-6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 803,71 € 14.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0321/18 Fa za vyúčt.plynu 4/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 125,96 € 14.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0323/18 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 116,23 € 14.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0320/18 Fa za pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 94,65 € 14.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0322/18 Fa za predd.na plyn 6/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 3 849,00 € 14.05.2018 27.06.2018 Faktúra