Faktúry
Počet záznamov: 10276
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0945/15 | revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 542,56 € | 02.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0944/15 | revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 596,40 € | 02.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0943/15 | revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K+K Elektric | 11825596 | 627,97 € | 02.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0973/15 | termo hlavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meta-gas | 35255391 | 1 280,00 € | 02.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0995/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 585,24 € | 02.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0971/15 | natieračské práce , oprava omietok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Lemas | 31616810 | 7 290,00 € | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0937/15 | kancelárske prostriedky + tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SEVT | 31331131 | 1 051,98 € | 01.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/15 | umývačka riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 4 943,00 € | 01.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0991/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 4,50 € | 01.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0942/15 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 132,20 € | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0941/15 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 224,00 € | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0940/15 | čistiace | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 847,06 € | 30.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0948/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 261,37 € | 30.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0949/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 127,88 € | 30.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0950/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 456,62 € | 30.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0951/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 165,83 € | 30.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0953/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 34,20 € | 30.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0952/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 212,75 € | 30.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0933/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 109,93 € | 27.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0939/15 | telefén | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 197,12 € | 27.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0929/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 246,45 € | 27.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0930/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 85,08 € | 27.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0931/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 207,71 € | 27.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0932/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 192,84 € | 27.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0934/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 135,19 € | 27.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0954/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 159,35 € | 27.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0956/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 329,00 € | 27.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0975/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 768,64 € | 27.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0955/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 161,66 € | 26.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0972/15 | maliarske a natieračské práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Insomnium | 46590129 | 11 980,00 € | 26.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra |