Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10267

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0366/19 OOPP pre zamestnancov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 ROTA plus s.r.o. 47198605 2 538,31 € 09.05.2019 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0365/19 plyn Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 SPP 35815256 330,00 € 03.05.2019 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0356/19 materiál na opravu a údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Drahomír Piok 33059772 131,36 € 02.05.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0355/19 oprava osobného výťahu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Výmyslický výtahy 44962185 2 112,00 € 02.05.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0362/19 úrazové poistenie - DAČ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Komunálna poisťovňa 31595545 26,56 € 02.05.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0354/19 herné kreslo Snertinge čierne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 JYSK 35974133 153,00 € 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0358/19 vývoz odpadu - dopravné výkony Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Verejnoprospešné služby Stupava 50081497 325,92 € 30.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0357/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Senické a skalické pekárne 31416306 769,27 € 30.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0359/19 benzín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Slovnaft 31322832 90,31 € 30.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0360/19 vodné 4/2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 BVS 35850370 1 431,92 € 30.04.2019 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0361/19 telefón + internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Slovak Telekom 35763469 152,98 € 30.04.2019 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0353/19 mobilné tel. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Orange 35697270 100,87 € 29.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0342/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 455,20 € 29.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0344/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 166,31 € 29.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0345/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 54,00 € 29.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0346/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 MIK - expedícia 34099514 365,69 € 29.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0347/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 87,36 € 29.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0348/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 243,35 € 29.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0349/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 MIK - expedícia 34099514 396,76 € 29.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0350/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 1 203,53 € 29.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0352/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 LUMON 40545702 144,00 € 29.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0343/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 198,82 € 29.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0351/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ 43555811 368,03 € 29.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0327/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 MIK - expedícia 34099514 510,97 € 25.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0328/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 MIK - expedícia 34099514 373,86 € 25.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0329/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 326,11 € 25.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0330/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 718,68 € 25.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0331/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 273,61 € 25.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0332/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 50,40 € 25.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0333/19 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 257,94 € 25.04.2019 02.05.2019 Faktúra