Faktúry
Počet záznamov: 10814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0899/19 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 374,00 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/19 | revízia PHP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 420,00 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/19 | služby technika BOZP za mesiac október 2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/19 | oprava a servis elektrickej rúry , chladničiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 438,00 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/19 | oprava kotla Buderus v kotolni DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 4 998,96 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/19 | oprava-výmena pretlakového ventilu nad výmenníkom v kotolni DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 175,00 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/19 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Drahomír Piok | 33059772 | 289,14 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 686,45 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/19 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 159,02 € | 31.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/19 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 725,00 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 154,38 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 249,60 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 56,68 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 34,20 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 73,48 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 664,69 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 530,18 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 513,13 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 448,33 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/19 | telefón+ internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 152,62 € | 31.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 642,89 € | 30.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/19 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 166,61 € | 30.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 416,90 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 138,52 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 441,78 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 135,59 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 366,88 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 570,48 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 118,80 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/19 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 468,00 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra |