Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0220/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 661,00 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 257,04 € | 12.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 184,61 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 928,06 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 552,76 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 288,66 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/23 | účasť 1 zamestnanca na seminári- Komunikácia s klientom s Alzheimerovou chorobou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrum Memory | 31821791 | 89,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/23 | mobilný telefón Samsung Galaxy, púzdro na mobil | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 184,31 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 492,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/23 | právne služby 3/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/23 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 126,98 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/23 | služby technika BOZP - marec 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 684,08 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/23 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 748,17 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/23 | nákup elektro.,vodoinštalač.mat. a železiarskeho a staveb. tovaru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 135,20 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 331,83 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 044,63 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 439,01 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 540,60 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra |