Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0279/23 | vodoinštalač.mat.,želez.a staveb.tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 321,60 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/23 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 676,48 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 4 882,88 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 454,54 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 650,05 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 222,30 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 381,27 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 609,13 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 337,54 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 749,04 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 103,68 € | 30.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 799,68 € | 30.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/23 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 748,17 € | 28.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 237,60 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/23 | PZP - prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 14,00 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 110,44 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 573,60 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 330,27 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 358,57 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 122,87 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra |