Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0736/23 | 2ks PC - Lenovo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 828,00 € | 27.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0735/23 | seminár - Prevencia agresívneho správania u ľudí s demenciou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrum Memory | 31821791 | 89,00 € | 27.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0734/23 | skádkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 607,04 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0731/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 201,96 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0724/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 327,93 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0733/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 453,07 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0732/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 760,43 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0729/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 637,74 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0728/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 246,29 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0725/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 247,20 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0723/23 | oprava el. chladničky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 521,04 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0727/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 753,73 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0726/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 782,25 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0730/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 402,78 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0719/23 | potraviny (dary) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 7,70 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0722/23 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 184,49 € | 20.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0714/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 226,44 € | 19.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0716/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 899,47 € | 19.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0718/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 491,47 € | 19.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0717/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 137,71 € | 19.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra |