Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0811/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 394,22 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0810/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 694,35 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0808/23 | potraviny - repre fond | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 677,38 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0816/23 | individuálne a skupinové supervízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mgr.peter Kulifaj | 50689746 | 1 000,00 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0822/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 553,11 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0819/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 650,13 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0814/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 724,53 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0830/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 325,86 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0820/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 179,12 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0812/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 474,88 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0806/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 1,60 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0805/23 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 196,72 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0804/23 | OOPP pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUBICA | 22649778 | 4 252,09 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0803/23 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0801/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 91,80 € | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0802/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 013,69 € | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0795/23 | konferenčný stôl, sedačka 2, sedačka 3 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 915,60 € | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0792/23 | oprava práčok v práčovni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 1 002,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0798/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 317,18 € | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0797/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 559,09 € | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra |