Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0748/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 134,64 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0754/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 498,39 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0755/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 264,88 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0750/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 431,31 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0747/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 842,60 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0746/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 181,01 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0749/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 019,05 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0756/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 100,59 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0745/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 529,35 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0744/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 795,02 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0741/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 421,31 € | 31.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0742/23 | jesenná deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 588,00 € | 31.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0752/23 | nákup náradia, vodoinštalačného mat.,staveb.tovar, elektro tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 221,72 € | 31.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0743/23 | MS Office | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 720,00 € | 31.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0751/23 | prezutie zimných pneumatík služobných vozidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marek Klocháň KLMA obchod a služby | 45356831 | 90,00 € | 31.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0753/23 | elektro komponenty /havarijný stav/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | František Stribrnský AG Elektro | 52722376 | 95,81 € | 31.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0737/23 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 774,90 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0740/23 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 620,00 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0739/23 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 577,50 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0738/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 30.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra |