Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0769/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 153,00 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0766/23 | odborná príprava /1zamestnanec/ na obsluhu reťazovej motorovej píly | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HSE Slovakia | 47821779 | 174,00 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0762/23 | 150ks guličkové pero + laserové grvírovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | National Pen | 474116 | 198,59 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0775/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 354,87 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0774/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 307,32 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0776/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 732,94 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0767/23 | el.energia - 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 3 000,00 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0768/23 | vyčistenie upchatého žľabu, kotlíku a zvodou medzi výťahom a CHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIF - KOP, s.r.o. | 53294777 | 150,00 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0765/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 645,00 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0764/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 14 930,00 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0773/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 490,83 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0772/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 504,39 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0771/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 269,46 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0770/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 305,88 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0763/23 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 690,93 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0758/23 | diagnostika, oprava/nastavenie tlačiarne štítkov na označovanie odevov a bielizne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 31,80 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0761/23 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 130,92 € | 31.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0759/23 | služby technika BOZP - október 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0760/23 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 921,89 € | 31.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0757/23 | právne služby - za október 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra |