Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0527/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 106,53 € | 31.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0529/20 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,12 € | 31.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0520/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 674,75 € | 30.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0522/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,64 € | 30.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0521/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 626,59 € | 30.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0519/20 | čistenie kanalizácie odtoku z umývadla na odd.GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 75,98 € | 30.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0523/20 | PC služby - oprava sietí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 255,00 € | 30.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0515/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 497,48 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0514/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 571,86 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0516/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 55,08 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0518/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 967,66 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0511/20 | potvrdenie spôsobilosti na prácu v noci pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MUDr.Štilian Nenovský | 36284793 | 1 180,00 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0509/20 | Skladacie vyšetrovacie lôžko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MEDIHUM | 35952580 | 199,00 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0517/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 640,27 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0513/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 573,06 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0510/20 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 109,48 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0512/20 | kanc. potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 45,41 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0508/20 | ionic-CARE Triton X6 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hogner s.r.o. | 4020360498 | 256,00 € | 27.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0494/20 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o. | 50107461 | 3 712,34 € | 24.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0502/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 384,36 € | 24.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra |