Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0776/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 690,60 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0775/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 321,85 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0774/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 293,03 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0784/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 863,00 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0783/20 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 258,00 € | 10.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0770/20 | oprava brány a ovládačov na bránu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Jozef Michalových | 32637551 | 168,00 € | 09.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0771/20 | revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 2 654,26 € | 09.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0768/20 | telefón+ internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 124,06 € | 31.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0767/20 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0766/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 462,33 € | 31.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0746/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 629,91 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0745/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 329,54 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0749/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 97,20 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0744/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 534,54 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0756/20 | mat. na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 496,21 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0748/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 223,62 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0747/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 360,29 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0755/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 114,48 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0754/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 104,35 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0753/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 216,36 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra |