Faktúry
Počet záznamov: 2384
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0107/21 | odvoz a likvidácia vyradeného kancelárskeho nábyku | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Marius Pedersen | 34115901 | 244,14 € | 21.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/21 | projekt Otvorená škola - náramky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | EUROKO spol s.r.o. | 36591688 | 102,72 € | 14.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/21 | likvidácia azbestu | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DILMUN SYSTEM s.r.o. | 45536783 | 2 544,00 € | 14.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/21 | CO | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | D&L partneri s.r.o. | 35856734 | 165,00 € | 14.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/21 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 10.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/21 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 201,00 € | 10.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/21 | VIP tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 09.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/21 | oprava zvonenia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ELEKTROČAS s r.o. | 35841397 | 68,40 € | 09.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/21 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 34,05 € | 09.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/21 | puzdro na mobil | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 11,99 € | 09.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/21 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 323,40 € | 09.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/21 | toner do PC učebne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 83,04 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/21 | ASC agenda upgrade na rok 2022 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 279,00 € | 07.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/21 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 891,35 € | 07.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/21 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 594,81 € | 07.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/21 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 198,08 € | 07.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/21 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/21 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 248,85 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/21 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 71,10 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/21 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 94,80 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/21 | spp | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 23,00 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/21 | projetk Otvorená škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | MAAD.sk s.r.o. | 46870733 | 114,00 € | 03.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/21 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 35,00 € | 28.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/21 | kolok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Okresný úrad Pezinok | 42128234 | 5,50 € | 28.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/21 | montáž pvc v TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BOZIN spol. s r.o. | 34113533 | 2 745,55 € | 24.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/21 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 22,30 € | 24.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/21 | BVS skola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 24.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/21 | bianco tlačivá - vysvedčenia 500ks | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 132,78 € | 21.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/21 | maľovanie miestností v budove školy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Stefan Osvald | 43165389 | 3 517,00 € | 20.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/21 | toner do telocvične | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 93,60 € | 20.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra |