Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2244

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0036/21 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 45,20 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0035/21 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 118,65 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0028/21 CO Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 D&L partneri s.r.o. 35856734 165,00 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0037/21 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 347,74 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0030/21 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 22,30 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0029/21 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 91,39 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DFSF/0002/21 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 33,90 € 08.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0034/21 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 891,35 € 08.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0033/21 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 594,81 € 08.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0022/21 Registratúrny denník Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SEVT 0021 12,36 € 09.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0021/21 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 09.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0020/21 VIP tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 6,99 € 08.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0019/21 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 364,15 € 08.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0018/21 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 891,35 € 08.02.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0017/21 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 594,81 € 08.02.2021 19.03.2021 Faktúra
DFBV/0015/21 správa IT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 201,00 € 02.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0014/21 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 02.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0016/21 predplatné časopisu ŠKOLA Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 JurisDAT - M. Medlen 11821973 26,00 € 02.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0011/21 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 23,00 € 01.02.2021 01.02.2021 Faktúra
DFSF/0001/21 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 22,80 € 01.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0013/21 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 79,80 € 01.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0012/21 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 30,40 € 01.02.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0010/21 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 26.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0005/21 ševt tlačívá Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SEVT 0021 32,98 € 25.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0007/21 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 22,30 € 25.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0006/21 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 91,39 € 25.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0009/21 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 594,81 € 25.01.2021 10.03.2021 Faktúra
DFBV/0008/21 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 891,35 € 25.01.2021 10.03.2021 Faktúra
DFBV/0004/21 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 411,42 € 20.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0002/21 BVS zrážky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 59,92 € 20.01.2021 01.02.2021 Faktúra