Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2384

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0166/21 odpadový kôš Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Lyreco 35958120 7,10 € 15.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0165/21 ZSE Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ZSE 0015 548,11 € 11.10.2021 09.11.2021 Faktúra
DFBV/0164/21 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 594,81 € 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 891,35 € 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0159/21 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 BVS zrážky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 65,90 € 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 odpadové koše Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 147,12 € 06.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0155/21 VIP tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 05.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 23,00 € 05.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0156/21 odpadové koše Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 50,12 € 05.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0162/21 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 92,80 € 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0161/21 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 243,60 € 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0160/21 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 69,60 € 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 prenájom kopírky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ELSEMP spol. s.r.o. 30840392 93,60 € 28.09.2021 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 20,00 € 27.09.2021 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0151/21 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,32 € 27.09.2021 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0150/21 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 89,33 € 27.09.2021 18.10.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 CO Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 D&L partneri s.r.o. 35856734 165,00 € 13.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFBV/0148/21 kancelárske potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 73,24 € 10.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0147/21 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 106,81 € 10.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0144/21 správa IT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 186,00 € 09.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 09.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 09.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 891,35 € 09.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 594,81 € 09.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 23,00 € 09.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0141/21 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 304,55 € 09.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 VIP tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 08.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 30.08.2021 10.09.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 správa IT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 186,00 € 30.08.2021 10.09.2021 Faktúra